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中證協發布《證券公司內部審計指引》

來源:新華財經


(資料圖片)

新華財經上海8月8日電?據中國證券業協會8月8日消息,為規范證券公司內部審計工作,提高內部審計質量,提升證券公司經營管理水平和風險防范能力,促進證券行業高質量可持續發展,中國證券業協會制定發布《證券公司內部審計指引》(以下簡稱《內審指引》)。《內審指引》廣泛征求了行業機構和監管部門意見,并進行修改完善。

《內審指引》強化了黨對證券公司內部審計工作的領導,在證券公司內部審計工作實踐的基礎上,明確證券公司內部審計范圍,規定內部審計組織架構,規范內部審計工作流程,加強內部審計結果運用,進一步推動證券公司建立健全內部審計制度,完善內部審計監督體系,加強內部審計人員隊伍建設,提高內部審計工作效能。考慮到證券公司按照《內審指引》健全組織架構、完善制度機制需要一定時間,《內審指引》設置了過渡期,自2024年1月1日起正式實施。

下一步,協會將在中國證監會的指導下,持續引導證券公司加強內部審計工作,充分發揮內部審計監督職能,提升證券行業公司治理能力,推動行業高質量發展,進一步提升服務實體經濟質效。

關于《證券公司內部審計指引》的起草說明.pdf

證券公司內部審計指引.pdf

編輯:林鄭宏

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